10月21日至24日,省工信厅财务审计处、省核地质局一行6人莅临我队,对我队开展财会监督及审计整改情况专项检查。
此次检查采取抽查方式,集中2天时间分组检查,主要围绕内部控制制度建设及执行情况、预算执行及落实过紧日子情况、国有资产日常监管情况、会计工作质量及会计机构和人员情况、2023年以来巡视巡察、审计、绩效评价等监督检查发现问题整改情况等几个方面开展了抽查检查。
现场检查结束后,检查组向大队反馈了检查结果,大队党委书记、大队长张文宏,在家大队领导班子成员,财务科、经管科、安防科、纪监审办、办公室等相关科室负责人参加了反馈会。

反馈会上,财务审计处处长任献伟反馈了本次检查发现的问题,并对下一步整改工作提出具体要求:一是依照国家和省上新出台的规章制度,修订完善内控管理流程手册;二是加快推进审计问题整改到位;三是财务人员严格履行职责,加强财经政策宣传,严把支出审核关。张文宏同志作了表态发言:一是对厅党组、财务审计处、核工业地质局对大队财务工作的重视和支持表示感谢,检查组提出的问题中肯实在,诚恳接受;二是大队要对内控制度修订、资产管理、巡察审计问题整改进行统筹规划,逐步销号清零,完成整改任务;三是加强业务培训,提高财务人员专业素养,同时开展财务工作互查,查缺补漏;四是大队将持续深化财会监督协调工作机制建设,以此次专项检查为契机,狠抓源头治理,健全制度体系,推动财务管理进一步向规范化、制度化、法制化迈进,为大队高质量发展提供坚实财会保障。会议还就政府采购预算、固定资产配置处置、内部审计工作、会计核算等进行了交流座谈。
